编者按:
举目已是千山绿,宜趁东风扬帆起。2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,是学校“治理能力服务水平提质年”。为全面深入贯彻党的二十大精神,贯彻落实广东高质量发展大会精神,按照学校党委一届十次全会的工作部署,动员学校各级党组织和党员干部以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感和“坐不住”的使命感,提振干事创业的精气神,以比学赶超、赛龙夺锦的新姿态、新作为、新业绩全面推进高水平大学建设,党委宣传部策划推出“聚焦·广东医高质量发展”专题,邀请学校各单位、各部门负责同志围绕高质量发展谈问题、讲思路、谋发展,带头推进作风革命、效能革命,带领党员干部争当推进学校高质量发展的排头兵。
本次专访的对象是学校审计处处长宁静。
高校内部审计是我国内部审计工作的重要组成部分,是学校建立健全内部管理体系和监督制约机制的重要环节,也是规范高校财务,预算及经济运行的必要保障,肩负着为学校资产保值增值,为学校健康发展保驾护航的重要职责和使命。
宁静说,近年来,学校审计处坚持“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”,在学校党委行政的坚强领导下,紧紧围绕学校党政工作要点,充分发挥了内部审计在学校监督体系中的重要作用。“审计工作由校长直管,充分体现了学校对内部审计工作的高度重视。”
宁静谈到,作为学校内控体系的重要组成部分,审计处始终坚持做到“党委行政重大决策部署到哪里,学校利益延伸到哪里,重大资金运行到哪里,广大教职工关注的热点在哪里,审计监督就跟进到哪里。”为学校高质量发展当好“经济卫士”。
2022年,审计处贯彻落实党的方针政策和国家法律法规,着力抓好“四个建设”,即审计制度建设、审计队伍建设、审计技能建设和审计环境建设,以专业精神和专业能力,持续推动学校规范管理,防范风险隐患,促进廉政建设,为高水平大学建设提供决策参考。
宁静说:“2022年,我们加大专项审计力度,促进重大政策落地见效,推动管理模式升级,审计发现问题39个,提出审计建议27条,落实了经济活动监督主体责任,有效防范化解了风险隐患。同时,针对审计发现的问题,加大整改力度,着力建章立制,新增或修订内控制度18个。”
宁静说,发现问题是审计监督的“前半篇文章”,要更好地发挥审计监督“治已病、防未病”的重要作用,还须做实审计监督的“后半篇文章”,即狠抓督促落实,以有力有效的审计整改提升监督效能。近年来,审计处持续深入推动审计工作规范化、科学化和实效性,实施巡审联动举措,取得显著成效。
对于巡审联动工作,宁静有着深刻的体会:巡审有机结合,做到审计和纪检有效对接,优势互补,形成合力,拓展成果,实现了“1+1>2”的监督效果。
问到如何以高质量审计工作保障学校高质量发展,宁静说,一定要紧紧围绕学校中心工作,牢牢扭住审计质量这个“牛鼻子”,做到“聚焦重点有精度、实施审计有强度、把握问题有尺度、反映问题有深度、提出建议有高度、落实整改有力度”。
2023年,学校以“治理能力服务水平提质年”为年度工作主题。宁静说,学校审计工作对于学校治理水平的提升起着至关重要的作用,审计处将按照“抓建设、练内功、促效能”的工作方略,以规范、严谨、细致、专业的审计工作为学校治理能力和服务水平提质赋能。
当前,学校党委正深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,把全面从严治党与审计业务工作同安排、同推进、同落实,切实提高审计监督效能,是审计处工作的重要方向。
宁静说,审计处将紧紧围绕主题教育部署要求,将理论学习、调查研究、推动发展、建章立制、检视整改贯穿始终,注重从源头上防范问题的产生,深刻剖析问题实质,深入挖掘问题根源,精准提出审计建议,不断拓展监督成果,为学校各项事业高质量发展保驾护航。
“重点将加强年度预决算审计、经济责任审计、巡审结合审计、物资采购审计、内部控制审计、审计整改督促等工作。”宁静谈到。
(初审/周圆 审核/宁静 审发/谢孝东)